左贡县人民检察院2024年度
部门预算
2024 年 2 月23 日
目 录
第一部分左贡县人民检察院概况
一、主要职能
二、部门单位构成
第二部分左贡县人民检察院2024年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分左贡县人民检察院2024年度部门预算情况说明
第一部分
左贡县人民检察院概况
一、主要职能
(一)坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实习近平总书记关于西藏工作的重要指示和新时代党的治藏方略,贯彻落实党的路线方针政策和决策部署,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。
(二)依法向本级人民代表大会及其常务委员会提出议案。
(三)贯彻执行上级人民检察院工作部署,接受上级人民检察院相关业务指导。
(四)负责应由本院承办的刑事案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。
(五)负责应由本院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。
(六)负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。
(七)负责应由本院承办的对看守所、社区矫正机构等执法活动的法律监督工作,负责应由本院承办的司法工作人员相关职务犯罪案件的立案侦查工作。
(八)受理向本院的控告、申诉和举报,承办国家赔偿案件和国家司法救助案件。
(九)负责本院的队伍建设、思想政治、检务督察、财务装备和检察技术信息工作。
(十)负责其他应当由本院承办的事项。
二、左贡县人民检察院预算单位构成
我院2024年部门预算单位共1个,其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。
第二部分
左贡县人民检察院2024年度预算明细表
部门公开表1
财政拨款收支总表 |
|
|
|
单位:万元 |
收入 |
支出 |
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
一、本年收入 |
452.91 |
一、本年支出 |
452.91 |
452.91 |
|
(一)一般公共预算拨款 |
452.91 |
(一)公共安全支出 |
452.91 |
452.91 |
|
(二)政府性基金预算拨款 |
|
(二)社会保障和就业支出 |
34.36 |
34.36 |
|
|
|
(三)卫生健康支出 |
23.05 |
23.05 |
|
二、上年结转 |
|
(四)住房保障支出 |
25.84 |
25.84 |
|
(一)一般公共预算拨款 |
|
|
|
|
|
(二)政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
452.91 |
支出总计 |
452.91 |
452.91 |
|
部门公开表2
一般公共预算支出表 |
单位:万元 |
功能分类科目 |
2024年预算数 |
备注 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
204 |
公共安全支出 |
452.91 |
452.91 |
|
|
20404 |
检察 |
452.91 |
369.56 |
|
|
2040401 |
行政运行 |
369.56 |
369.56 |
|
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
34.46 |
34.46 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
34.46 |
34.46 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
34.46 |
34.46 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
23.05 |
23.05 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
23.05 |
23.05 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
18.74 |
18.74 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.31 |
4.31 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
25.84 |
25.84 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
25.84 |
25.84 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
25.84 |
25.84 |
|
|
合计 |
|
452.91 |
452.91 |
|
|
备注:本表按照政府收支分类科目列示到项级科目 |
部门公开表3
一般公共预算基本支出表 |
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
支出经济分类科目 |
2024年基本支出 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
类 |
款 |
项 |
合计 |
452.91 |
412.48 |
40.43 |
301 |
|
|
工资福利支出 |
408.83 |
408.83 |
3.5 |
|
01 |
|
基本工资 |
47.65 |
47.65 |
|
|
02 |
|
津贴补贴 |
195.93 |
195.93 |
|
|
03 |
|
奖金 |
16.32 |
16.32 |
|
|
08 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
34.46 |
34.46 |
|
|
10 |
|
职工基本医疗保险缴费 |
18.74 |
18.74 |
|
|
11 |
|
公务员医疗补助缴费 |
4.31 |
4.31 |
|
|
12 |
|
其他社会保障缴费 |
3.72 |
0.22 |
3.5 |
|
13 |
|
住房公积金 |
25.84 |
25.84 |
|
|
14 |
|
医疗费 |
2.16 |
2.16 |
|
|
99 |
|
其他工资福利支出 |
63.20 |
63.20 |
|
302 |
|
|
商品和服务支出 |
36.93 |
|
36.93 |
|
01 |
|
办公费 |
0.66 |
|
0.66 |
|
04 |
|
手续费 |
|
|
|
|
06 |
|
电费 |
2.95 |
|
2.95 |
|
07 |
|
邮电费 |
|
|
|
|
11 |
|
差旅费 |
0.68 |
|
0.68 |
|
13 |
|
维修(护)费 |
|
|
|
|
24 |
|
被装购置费 |
|
|
|
|
26 |
|
劳务费 |
16.36 |
|
16.36 |
|
27 |
|
委托业务费 |
|
|
|
|
28 |
|
工会经费 |
4.96 |
|
4.96 |
|
31 |
|
公务用车运行维护费 |
1.05 |
|
1.05 |
|
99 |
|
其他商品和服务支出 |
9.73 |
|
9.73 |
303 |
|
|
对个人和家庭的补助 |
3.65 |
|
3.65 |
|
06 |
|
救济费 |
|
|
|
|
99 |
|
其他对个人和家庭的补助 |
3.65 |
3.65 |
|
部门公开表4
一般公共预算“三公”经费支出表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
2024年预算数 |
2023年预算数 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
11.55 |
0 |
11.55 |
0 |
11.05 |
0.5 |
5.5 |
0 |
5.5 |
0 |
5 |
0.5 |
部门公开表5
政府性基金预算支出表 |
填报单位:XXX(部门) |
|
|
|
单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
单位代码 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表6
部门收支总表 |
|
|
|
单位:万元 |
收入 |
支出 |
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 |
452.91 |
一、公共安全支出 |
452.91 |
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、社会保障和就业支出 |
34.46 |
三、事业收入 |
|
三、卫生健康支出 |
23.05 |
四、事业单位经营收入 |
|
四、住房保障支出 |
25.84 |
五、其他收入 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
452.91 |
本年支出合计 |
452.91 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
|
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
收入总计 |
452.91 |
支出总计 |
452.91 |
部门公开表7
部门收入总表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
下级单位上缴收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
220001 |
西藏左贡县人民检察院机关 |
452.91 |
|
452.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
452.91 |
|
452.91 |
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表8
部门支出总表 |
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位 补助支出 |
2040401 |
行政运行 |
369.56
|
369.56
|
|
|
|
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
|
|
|
|
|
|
2080805 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
34.46
|
34.46
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
18.74 |
18.74 |
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.31 |
4.31 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
25.84 |
25.84 |
|
|
|
|
合计 |
452.91 |
452.91 |
|
|
|
|
第三部分
左贡县人民检察院2024年度
预算情况说明
一、2024年度财政拨款收支预算情况总体说明
根据《中华人民共和国预算法》、昌都市第二届人民代
表大会第五次会议 《关于昌都市2023年预算执行情况和2024年财政预算的决议》精神,本院所有收入和支出纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入;支出包括:公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2024年度财政拨款收支总预算452.91万元
二、2024年度一般公共预算当年财政拨款情况说明
(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
2024年一般公共年初预算452.91万元,2023年一般公共年初预算533.2万元, 同比减少80.3万元。
(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况
2024年一般公共预算当年财政拨款452.91万元,其中,公共安全支出369.56万元,占比81.5%;社会保障和就业支出34.46万元,占比7.6%;卫生健康支出23.05万元,占比5.2%;住房保障支出25.84万元,占比5.7%。
(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算数为34.46万元。
2.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2024年预算数为18.74万元。
3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2024年预算数为4.31元。
4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算数为25.84万元。
5.公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)2024年预算数为369.56万元。
三、2024年度一般公共预算基本支出情况说明
2024年一般公共预算基本支出452.91万元,其中:
人员经费412.48万元,主要包括:基本工资、津贴补
贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。日常公用经费40.43万元,主要包括:办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他对个人和家庭的补助。
四、2024其他支出
无。
五、2024年度收支预算情况总体说明
2024年一般公共预算拨款收入452.91万元,其中:公共安全支出369.56万元;社会保障和就业支出34.46万元;卫生健康支出23.05万元;住房保障支出25.84万元。
六、2024年度收入预算情况说明
2024年一般公共预算拨款收入452.91万元。
七、2024年度支出预算情况说明
公共安全支出369.56万元;社会保障和就业支出34.46万元;卫生健康支出23.05万元;住房保障支出25.84万元。
八、2024年“三公”经费预算情况说明(与上年比较)
2023年“三公”经费财政拨款预算为5.5万元,其中:
因公出国(境)费预算0万元;公务用车运行费5万元;公务接待费预算0.5万元。2024年“三公”经费财政拨款预算为11.55万元,同比增加6.05万元,其中:因公出国(境)费预算0万元;公务用车运行费11.05万元,同比增加6.05万元;公务接待费预算0.5万元。
左贡县人民检察院
2024年2月23日